Карта сайта
Размер шрифта:

Информация об исполнении местных бюджетов Ишимского муниципального района по состоянию на 1 декабря 2014 года (тыс. руб.)

17 декабря 2014  

Консолидированный бюджет Ишимского района утвержден на трехлетний период: на очередной финансовый 2014 год и на плановый период – 2015 и 2016 годов.

Основной задачей бюджетной и налоговой политики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов является формирование бюджета на условиях разграничения полномочий между уровнями власти и осуществления качественно новых подходов. Определенная Правительством области, администрацией района бюджетная политика в вопросах построения межбюджетных отношений реализована в бюджете и ориентирована:

- на единую систему формирования межбюджетных отношений;

-   обеспечение сбалансированности бюджета;

-   гарантии полного выполнения бюджетных обязательств;

- дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результаты;

- повышение качества управления муниципальной собственностью.

Планирование расходов бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов осуществлялось на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Тюменской области и районной Думы, с учетом разграничения полномочий между уровнями власти.

Бюджет по расходам носит социальную направленность.

Консолидированный бюджет  по доходам (без учета безвозмездных перечислений из областного бюджета) за одиннадцать месяцев 2014 года исполнен на 99,7 % к годовому плану поступлений (при плане на год 168758,0 тыс. рублей поступило 168253,5 тыс. рублей). В структуре фактических поступлений консолидированного бюджета (без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 14,7 %, доля безвозмездных перечислений – 85,3 %. В общем объеме налоговых и неналоговых поступлений наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц – 81 %. 

По расходам освоено 1094874,3 тыс. рублей при уточненном плане на год 1286648,0 тыс. рублей, что составило 85,1 %. Безвозмездные и безвозвратные перечисления из областного бюджета (в рамках плановых назначений 2014 года) за одиннадцать месяцев 2014 года получены в сумме 976513 тыс. рублей. Финансовая помощь, перечисляемая из бюджета Ишимского муниципального района бюджетам 22 сельских поселений, за отчетный период составила 137677 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 105212,3 тыс.руб. Фактически достигнут профицит  бюджета в сумме 40429,9 тыс.рублей.

Раздел 1. ДОХОДЫ Консолидированный бюджет  Муниципальный район  Итого по 22 сельским поселениям 
Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 168 758,0 168 253,5 99,7 136 593,0 137 919,5 101,0 32 165,0 30 334,0 94,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 135 003,0 136 264,6 100,9 121 501,0 122 638,1 100,9 13 502,0 13 626,5 100,9
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 135 003,0 136 264,6 100,9 121 501,0 122 638,1 100,9 13 502,0 13 626,5 100,9
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 994,0 10 946,6 73,0 3 912,0 2 856,0 73,0 11 082,0 8 090,6 73,0
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 994,0 10 946,6 73,0 3 912,0 2 856,0 73,0 11 082,0 8 090,6 73,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 519,0 4 301,4 77,9 5 042,0 4 001,8 79,4 477,0 299,6 62,8
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 565,0 3 702,2 81,1 4 565,0 3 702,2 81,1
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 954,0 599,2 62,8 477,0 299,6 62,8 477,0 299,6 62,8
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 197,0 5 328,4 102,5 5 197,0 5 328,4 102,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 039,0 824,1 79,3 1 039,0 824,1 79,3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 158,0 4 504,3 108,3 4 158,0 4 504,3 108,3
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 467,0 1 074,7 230,1 143,0 799,1 558,8 324,0 275,6 85,1
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 186,6 0,0 0,0 168,5 0,0 0,0 18,1 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4 521,0 6 478,8 143,3 3 079,0 4 479,4 145,5 1 442,0 1 999,4 138,7
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 454,0 329,9 72,7 454,0 329,9 72,7
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 454,0 329,9 72,7 454,0 329,9 72,7
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 498,0 572,1 114,9 498,0 508,1 102,0 0 64,0 0,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 498,0 572,1 114,9 498,0 508,1 102,0 0 64,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 582,0 2 108,9 362,4 441,0 1 482,1 336,1 141,0 626,8 444,5
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 523,0 661,5 43,4 1 523,0 656,5 43,1 0,0 5,0 0,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 050 743,3 967 050,7 92,0 1 169 811,3 1 072 263,0 91,7 165 232,7 150 716,7 91,2
000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 1 219 501,3 1 135 304,2 93,1 1 306 404,3 1 210 182,5 92,6 197 397,7 181 050,7 91,7
РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы
0100 Общегосударственные вопросы 94 890,8 75 186,4 79,2 52 119,1 42 958,8 82,4 49 700,4 39 156,3 78,8
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 112,4 87,3 77,7 60,0 34,9 58,2 52,4 52,4 100,0
0104       Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 68 733,6 57 801,9 84,1 39 478,6 34 753,2 88,0 35 533,7 29 327,4 82,5
0105 Судебная система 
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
88,0 88,0 100,0 88,0 88,0 100,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов
0111 Резервные фонды 295,7 0,0 0,0 295,7 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 25 661,1 17 209,2 67,1 12 196,8 8 082,7 66,3 14 114,3 9 776,5 69,3
0200 Национальная оборона 4 527,0 3 637,5 80,4 4 527,0 4 527,0 100,0 4 527,0 3 637,5 80,4
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 4 527,0 3 637,5 80,4 4 527,0 4 527,0 100,0 4 527,0 3 637,5 80,4
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 183,7 4 567,6 55,8 4 624,5 3 543,1 76,6 3 559,2 1 024,5 28,8
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 4 085,7 3 648,3 89,3 3 882,5 3 493,1 90,0 203,2 155,2 76,4
0310 Обеспечение пожарной безопасности 3 183,0 559,4 17,6 692,0 0,0 0,0 2 491,0 559,4 22,5
0311 Миграционная политика 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 865,0 309,9 35,8 865,0 309,9 35,8
0400 Национальная экономика 306 579,5 272 653,6 88,9 298 445,0 269 301,8 90,2 12 863,5 6 005,1 46,7
0401 Общеэкономические вопросы 25,0 20,1 80,4 25,0 20,1 80,4
0402 Топливно-энергетический комплекс 50,0 0,0 0,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 8 835,6 8 000,3 90,5 8 835,6 8 000,3 90,5 1 200,0 1 200,0 100,0
0406 Водные ресурсы 601,1 0,0 0,0 601,1 218,0 36,3
0407 Лесное хозяйство
0408 Транспорт 56 259,5 47 411,0 84,3 56 259,5 47 411,0 84,3
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 86 388,9 71 785,8 83,1 78 254,4 68 050,0 87,0 11 279,5 4 805,1 42,6
0410 Связь и информатика
0412 Другие вопросы  в области национальной экономики 154 419,4 145 218,4 94,0 154 419,4 145 602,4 94,3 384,0 0,0 0,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 240 303,6 183 618,5 76,4 223 409,1 170 070,6 76,1 16 894,5 13 547,9 80,2
0501 Жилищное хозяйство 118 724,0 89 823,8 75,7 118 724,0 89 823,8 75,7
0502 Коммунальное хозяйство 90 710,1 77 778,0 85,7 90 710,1 77 778,0 85,7
0503 Благоустройство 29 549,5 14 696,7 49,7 12 655,0 1 148,8 9,1 16 894,5 13 547,9 80,2
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства  1 320,0 1 320,0 100,0 1 320,0 1 320,0 100,0
0700 Образование 436 999,9 388 681,5 88,9 436 999,9 388 681,5 88,9
0701 Дошкольное образование 61 590,3 51 929,1 84,3 61 590,3 51 929,1 84,3
0702 Общее образование 358 562,6 321 556,3 89,7 358 562,6 321 556,3 89,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6 942,0 6 907,3 99,5 6 942,0 6 907,3 99,5
0709 Другие вопросы в области образования 9 905,0 8 288,8 83,7 9 905,0 8 288,8 83,7
0800 Культура, кинематография 100 251,4 80 964,5 80,8 100 251,4 80 964,5 80,8
0801 Культура  100 251,4 80 964,5 80,8 100 251,4 80 964,5 80,8
1000 Социальная политика 68 687,3 61 637,0 89,7 68 687,3 61 637,0 89,7
1001 Пенсионное обеспечение 1 407,0 1 129,7 80,3 1 407,0 1 129,7 80,3
1002 Социальное обслуживание населения 33 777,2 33 228,6 98,4 33 777,2 33 228,6 98,4
1003 Социальное обеспечение населения 29 584,1 24 649,2 83,3 29 584,1 24 649,2 83,3
1004 Охрана семьи и детства 3 919,0 2 629,5 67,1 3 919,0 2 629,5 67,1
1100 Физическая культура и спорт 26 224,8 23 927,7 91,2 26 224,8 23 927,7 91,2
1102 Массовый спорт 26 224,8 23 927,7 91,2 26 224,8 23 927,7 91,2
1400 Межбюджетные трансферты (общего характера) 152 193,0 137 677,0 90,5 115 923,0 104 143,0 89,8
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  субъектов РФ и муниципальных образований 117 413,0 106 209,0 90,5
1402 Иные дотации
1403 Прочие межбюджетные трансферты (общего характера) 34 780,0 31 468,0 90,5 115 923,0 104 143,0 89,8
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 1 286 648,0 1 094 874,3 85,1 1 367 481,1 1 183 289,0 86,5 203 467,6 167 514,3 82,3
7900 РАЗДЕЛ 3.                                                                                                                           ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -67 146,7 40 429,9 -61 076,8 26 893,5 -6 069,9 13 536,4
000 9 00 00000 00 0000 000 РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 67 146,7 -40 429,9 61 076,8 -26 893,5 6 069,9 -13 536,4

Источник: Администрация Ишимского муниципального района

Изменено:
Создано:


© 2010 — 2015 Правительство Тюменской области

«Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-24817 от 30 июня 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия»

Администратор ГКУ ТО "ЦИТ ТО" Портал реализован на платформе "SiTex"

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru