Карта сайта
Размер шрифта:

Информация об исполнении местных бюджетов Ишимского муниципального района по состоянию на 1 января 2013 года (тыс.руб.)

21 января 2013  
Консолидированный бюджет Ишимского района утвержден на трехлетний период: на очередной финансовый 2012 год и на плановый период – 2013 и 2014 годов.

Основной задачей бюджетной и налоговой политики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов является формирование бюджета на условиях разграничения полномочий между уровнями власти и осуществления качественно новых подходов. Определенная Правительством области, администрацией района, политика в вопросах построения межбюджетных отношений, реализована в проекте местного бюджета и ориентирована:
- на единую систему формирования межбюджетных отношений;
- обеспечение сбалансированности бюджета.
- гарантии полного выполнения бюджетных обязательств;
- дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результаты;
- повышение качества управления муниципальной собственностью.

Планирование расходов бюджета муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов осуществлялось на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Тюменской области и районной Думы, с учетом разграничения полномочий между уровнями власти.

Бюджет по расходам носит социальную направленность.

Консолидированный бюджет по доходам, без учета безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2012 год исполнен на 105,4 процента к годовому плану поступлений (при плане на год 139085,3 тыс. рублей поступило 146554,9 тыс. рублей). В структуре фактических поступлений консолидированного бюджета (без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 14,6 процентов, доля безвозмездных перечислений – 85,4 процента. В общем объеме налоговых и неналоговых поступлений наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц – 87,6 процентов.

По расходам освоено 996776,8 тыс. рублей при уточненном плане на год 1077618,0 тыс. рублей. Безвозмездные и безвозвратные перечисления из областного бюджета (в рамках плановых назначений 2012 года) за 2012 год получены в сумме 860487,9 тыс. рублей. Финансовая помощь, перечисляемая из бюджета Ишимского муниципального района бюджетам 22 сельских поселений, за отчетный период составила 130539 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 90864 тыс. руб.

Информация об исполнении местных бюджетов Ишимского муниципального района по состоянию на 1 января 2013 года (тыс. руб. )

  Раздел 1. ДОХОДЫ Консолидированный бюджет Муниципальный район Итого по 22 сельским поселениям
    Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 139 085,3 146 554,9 105,4 118 901,3 126 364,3 106,3 20 184,0 20 190,6 100,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 120 180,0 128 367,1 106,8 108 162,0 115 530,4 106,8 12 018,0 12 836,7 106,8
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций                  
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 120 180,0 128 367,1 106,8 108 162,0 115 530,4 106,8 12 018,0 12 836,7 106,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 372,0 4 457,9 102,0 4 249,0 4 293,2 101,0 123,0 164,7 133,9
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 126,0 4 128,5 100,1 4 126,0 4 128,5 100,1      
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 246,0 329,4 133,9 123,0 164,7 133,9 123,0 164,7 133,9
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 506,0 4 498,0 81,7 0,0 0,0   5 506,0 4 498,0 81,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 891,0 676,7 75,9       891,0 676,7 75,9
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 615,0 3 821,3 82,8       4 615,0 3 821,3 82,8
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 597,0 670,1 112,2 247,0 246,7 99,9 350,0 423,4 121,0
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 225,0 245,1 108,9 71,0 71,5 100,7 154,0 173,6 112,7
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4 656,0 4 741,2 101,8 3 228,0 3 269,1 101,3 1 428,0 1 472,1 103,1
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 433,0 433,4 100,1 433,0 433,4 100,1 0,0    
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 433,0 433,4 100,1 433,0 433,4 100,1      
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 585,0 592,8 101,3 529,0 528,4 99,9 56,0 64,4 115,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 585,0 592,8 101,3 529,0 528,4 99,9 56,0 64,4 115,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 774,0 1 791,6 101,0 1 225,0 1 233,9 100,7 549,0 557,7 101,6
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 0,0 0,0     0        
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 695,0 695,4 100,1 695,0 695,4 100,1      
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62,3 62,3   62,3 62,3 100,0      
000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 139 085,3 146 554,9 105,4 118 901,3 126 364,3 106,3 20 184,0 20 190,6 100,0
000 8 70 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 844 062,0 826 014,1 97,9 934 926,0 916 878,1 98,1 143 547,4 143 547,0 100,0
000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 983 147,3 972 569,0 98,9 1 053 827,3 1 043 242,4 99,0 163 731,4 163 737,6 100,0
                     
  РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы                  
0100 Общегосударственные вопросы 103 351,7 94 868,5 91,8 65 724,7 58 941,4 89,7 45 757,4 44 057,5 96,3
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 60,0 59,5 99,2 60,0 59,5 99,2      
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 69 022,1 67 634,3 98,0 42 798,2 41 802,7 97,7 34 354,3 33 962,0 98,9
0105 Судебная система 90,0 52,8   90,0 52,8 58,7      
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
66,0 66,0 100,0 66,0 66,0 100,0      
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 500,0 3 500,0 100,0 3 500,0 3 500,0 100,0      
0111 Резервные фонды 279,8 0,0 0,0 279,8   0,0      
0113 Другие общегосударственные вопросы 30 333,8 23 555,9 77,7 18 930,7 13 460,4 71,1 11 403,1 10 095,5 88,5
0200 Национальная оборона 4 240,0 4 240,0 100,0 4 240,0 4 240,0 100,0 4 240,0 4 240,0 100,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 240,0 4 240,0 100,0 4 240,0 4 240,0 100,0 4 240,0 4 240,0 100,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 470,3 6 980,7 82,4 7 129,5 6 246,6 87,6 1 340,8 734,1 54,8
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 222,2 145,8 65,6 30,0   0,0 192,2 145,8 75,9
0310 Обеспечение пожарной безопасности 7 561,5 6 330,6 83,7 6 980,5 6 127,6 87,8 581,0 203,0 34,9
0311 Миграционная политика 119,0 119,0 100,0 119,0 119,0 100,0      
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 567,6 385,3 67,9       567,6 385,3 67,9
0400 Национальная экономика 126 839,5 105 702,4 83,3 119 821,7 99 422,8 83,0 7 367,8 6 629,6 90,0
0402 Топливно-энергетический комплекс 0,0 0,0              
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 31 692,2 31 691,2 100,0 31 692,2 31 691,2 100,0 350,0 350,0 100,0
0406 Водные ресурсы 0,0                
0407 Лесное хозяйство 502,1 502,1 100,0 502,1 502,1 100,0      
0408 Транспорт 26 414,0 26 414,0 100,0 26 414,0 26 414,0 100,0      
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 59 019,0 43 982,2 74,5 52 001,2 37 702,6 72,5 7 017,8 6 279,6 89,5
0410 Связь и информатика 5 254,1 100,0 1,9 5 254,1 100,0 1,9      
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 958,1 3 012,9 76,1 3 958,1 3 012,9 76,1      
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 161 235,5 141 196,3 87,6 142 717,7 124 552,0 87,3 18 805,8 16 931,9 90,0
0501 Жилищное хозяйство 93 644,4 78 769,6 84,1 93 644,4 78 769,6 84,1      
0502 Коммунальное хозяйство 45 269,1 41 978,6 92,7 45 269,1 41 978,6 92,7      
0503 Благоустройство 21 059,0 19 185,1 91,1 2 541,2 2 540,8 100,0 18 805,8 16 931,9 90,0
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 263,0 1 263,0 100,0 1 263,0 1 263,0 100,0      
0700 Образование 496 660,3 494 752,7 99,6 496 660,3 494 752,7 99,6      
0701 Дошкольное образование 62 865,7 62 263,3 99,0 62 865,7 62 263,3 99,0      
0702 Общее образование 421 541,6 420 237,0 99,7 421 541,6 420 237,0 99,7      
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 305,0 5 305,0 100,0 5 305,0 5 305,0 100,0      
0709 Другие вопросы в области образования 6 948,0 6 947,4 100,0 6 948,0 6 947,4 100,0      
0800 Культура, кинематография 66 657,4 66 657,4 100,0 66 657,4 66 657,4 100,0 0,0 0,0  
0801 Культура 66 657,4 66 657,4 100,0 66 657,4 66 657,4 100,0      
1000 Социальная политика 84 933,8 57 649,3 67,9 84 933,8 57 649,3 67,9      
1001 Пенсионное обеспечение 1 040,0 740,4 71,2 1 040,0 740,4 71,2      
1002 Социальное обслуживание населения 23 303,7 23 303,7 100,0 23 303,7 23 303,7 100,0      
1003 Социальное обеспечение населения 58 652,1 32 094,3 54,7 58 652,1 32 094,3 54,7      
1004 Охрана семьи и детства 1 938,0 1 510,9 78,0 1 938,0 1 510,9 78,0      
1100 Физическая культура и спорт 25 229,5 24 729,5 98,0 25 229,5 24 729,5 98,0      
1102 Массовый спорт 25 229,5 24 729,5 98,0 25 229,5 24 729,5 98,0      
1400 Межбюджетные трансферты (общего характера)       130 539,0 130 539,0 100,0 90 864,0 90 864,0 100,0
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований       100 354,0 100 354,0 100,0      
1402 Иные дотации                  
1403 Прочие межбюджетные трансферты (общего характера)       30 185,0 30 185,0 100,0 90 864,0 90 864,0 100,0
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 1 077 618,0 996 776,8 92 1 143 653,6 1 067 730,7 93,4 168 375,8 163 457,1 97,1
9700 Итого внутренних оборотов                  
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 077 618,0 996 776,8 92 1 143 653,6 1 067 730,7 93,4 168 375,8 163 457,1 97,1
7900 РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -94 470,7 -24 207,8   -89 826,3 -24 488,3   -4 644,4 280,5  
000 9 00 00000 00 0000 000 РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 94 470,7 24 207,8   89 826,3 24 488,3   4 644,4 -280,5  

 

Источник: Администрация Ишимского муниципального района

Изменено:
Создано:


© 2010 — 2015 Правительство Тюменской области

«Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-24817 от 30 июня 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия»

Администратор ГКУ ТО "ЦИТ ТО" Портал реализован на платформе "SiTex"

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru