Карта сайта
Размер шрифта:

Информация об исполнении местных бюджетов Ишимского муниципального района по состоянию на 1 ноября 2012 года

20 ноября 2012  

Консолидированный бюджет Ишимского района утвержден на трехлетний период: на очередной финансовый 2012 год и на плановый период – 2013 и 2014 годов.

Основной задачей бюджетной и налоговой политики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов является формирование бюджета на условиях разграничения полномочий между уровнями власти и осуществления качественно новых подходов. Определенная Правительством области, администрацией района, политика в вопросах построения межбюджетных отношений, реализована в проекте местного бюджета и ориентирована:

- на единую систему формирования межбюджетных отношений;

- обеспечение сбалансированности бюджета.

- гарантии полного выполнения бюджетных обязательств;

- дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результаты;

- повышение качества управления муниципальной собственностью.

Планирование расходов бюджета муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов осуществлялось на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Тюменской области и районной Думы, с учетом разграничения полномочий между уровнями власти.

Бюджет по расходам носит социальную направленность.

Консолидированный бюджет по доходам, без учета безвозмездных перечислений из областного бюджета за 10 месяцев 2012 года исполнен на 83,1 процентов к годовому плану поступлений (при плане на год 132727,3 тыс. рублей поступило 110338,2 тыс. рублей). В структуре фактических поступлений консолидированного бюджета (без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 12,4 процента, доля безвозмездных перечислений – 87,6 процентов. В общем объеме налоговых и неналоговых поступлений наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц – 86,0 процентов.

По расходам освоено 838577 тыс. рублей при уточненном плане на год 1042154,7 тыс. рублей. Безвозмездные и безвозвратные перечисления из областного бюджета (в рамках плановых назначений 2012 года) за 10 месяцев 2012 года получены в сумме 778864,5 тыс. рублей. Финансовая помощь, перечисляемая из бюджета Ишимского муниципального района бюджетам 22 сельских поселений, за отчетный период составила 114171 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 79497 тыс. руб.

  Раздел 1. ДОХОДЫ Консолидированный бюджет Муниципальный район Итого по 22 сельским поселениям
    Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения Уточненный план Исполнено % исполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132 727,3 110 338,2 83,1 113 669,3 94 923,7 83,5 19 058,0 15 414,5 80,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 114 024,0 94 952,3 83,3 102 619,0 85 457,1 83,3 11 405,0 9 495,2 83,3
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций                  
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 114 024,0 94 952,3 83,3 102 619,0 85 457,1 83,3 11 405,0 9 495,2 83,3
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 626,0 4 200,6 160,0 2 575,0 4 077,9 158,4 51,0 122,7 240,6
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 524,0 3 955,2 156,7 2 524,0 3 955,2 156,7      
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 102,0 245,4 240,6 51,0 122,7 240,6 51,0 122,7 240,6
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 674,0 3 514,9 61,9 0,0 0,0   5 674,0 3 514,9 61,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 214,0 359,1 29,6       1 214,0 359,1 29,6
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 460,0 3 155,8 70,8       4 460,0 3 155,8 70,8
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 605,0 507,0 83,8 321,0 225,2 70,2 284,0 281,8 99,2
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 215,6     60,9     154,7  
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 6 545,0 3 783,0 57,8 5 023,0 2 545,9 50,7 1 522,0 1 237,1 81,3
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 310,0 380,6 122,8 310,0 380,6 122,8 0,0    
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 310,0 380,6 122,8 310,0 380,6 122,8      
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 277,0 450,1 162,5 277,0 399,1 144,1 0 51,0  
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 277,0 450,1 162,5 277,0 399,1 144,1   51,0  
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 866,0 1 790,5 96,0 1 744,0 1 233,4 70,7 122,0 557,1 456,6
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 0,0 0,0     0        
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 757,0 493,3 65,2 757,0 493,3 65,2      
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43,3 50,3   43,3 50,3 116,2      
000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 132 727,3 110 338,2 83,1 113 669,3 94 923,7 83,5 19 058,0 15 414,5 80,9
000 8 70 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 815 246,3 744 210,5 91,3 906 110,3 823 707,5 90,9 143 547,4 127 079,4 88,5
000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 947 973,6 854 548,7 90,1 1 019 779,6 918 631,2 90,1 162 605,4 142 493,9 87,6
                     
  РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы                  
0100 Общегосударственные вопросы 97 723,8 74 869,9 76,6 60 629,2 47 002,9 77,5 45 225,0 35 997,4 79,6
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 60,0 32,0 53,3 60,0 32,0 53,3      
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 68 337,2 53 805,4 78,7 42 798,1 33 415,0 78,1 33 669,5 28 520,8 84,7
0105 Судебная система 90,0 50,4   90,0 50,4 56,0      
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
66,0 49,5 75,0 66,0 49,5 75,0      
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 500,0 3 500,0 100,0 3 500,0 3 500,0 100,0      
0111 Резервные фонды 279,8 0,0 0,0 279,8   0,0      
0113 Другие общегосударственные вопросы 25 390,8 17 432,6 68,7 13 835,3 9 956,0 72,0 11 555,5 7 476,6 64,7
0200 Национальная оборона 4 240,0 2 935,7 69,2 4 240,0 4 240,0 100,0 4 240,0 2 935,7 69,2
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 240,0 2 935,7 69,2 4 240,0 4 240,0 100,0 4 240,0 2 935,7 69,2
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 594,7 6 182,5 71,9 7 129,5 5 711,6 80,1 1 465,2 470,9 32,1
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 222,2 130,8 58,9 30,0   0,0 192,2 130,8 68,1
0310 Обеспечение пожарной безопасности 7 656,5 5 820,4 76,0 6 980,5 5 630,3 80,7 676,0 190,1 28,1
0311 Миграционная политика 119,0 81,3 68,3 119,0 81,3 68,3      
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 597,0 150,0 25,1       597,0 150,0 25,1
0400 Национальная экономика 126 482,6 81 215,4 64,2 119 186,5 76 969,5 64,6 7 646,1 4 595,9 60,1
0402 Топливно-энергетический комплекс 0,0 0,0              
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 31 023,9 29 761,5 95,9 31 023,9 29 761,5 95,9 350,0 350,0 100,0
0406 Водные ресурсы 0,0                
0407 Лесное хозяйство 502,1 387,0 77,1 502,1 387,0 77,1      
0408 Транспорт 26 414,0 20 894,1 79,1 26 414,0 20 894,1 79,1      
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 59 297,3 28 195,1 47,5 52 001,2 23 949,2 46,1 7 296,1 4 245,9 58,2
0410 Связь и информатика 5 306,1   0,0 5 306,1   0,0      
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 939,2 1 977,7 50,2 3 939,2 1 977,7 50,2      
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 162 706,7 124 563,6 76,6 144 068,3 111 881,8 77,7 18 926,4 12 869,8 68,0
0501 Жилищное хозяйство 93 644,4 80 761,7 86,2 93 644,4 80 761,7 86,2      
0502 Коммунальное хозяйство 45 269,1 29 669,1 65,5 45 269,1 29 669,1 65,5      
0503 Благоустройство 22 530,2 12 869,8 57,1 3 891,8 188,0 4,8 18 926,4 12 869,8 68,0
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 263,0 1 263,0 100,0 1 263,0 1 263,0 100,0      
0700 Образование 468 309,0 428 279,9 91,5 468 309,0 428 279,9 91,5      
0701 Дошкольное образование 61 363,4 55 990,6 91,2 61 363,4 55 990,6 91,2      
0702 Общее образование 394 692,6 361 761,9 91,7 394 692,6 361 761,9 91,7      
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 305,0 5 261,5 99,2 5 305,0 5 261,5 99,2      
0709 Другие вопросы в области образования 6 948,0 5 265,9 75,8 6 948,0 5 265,9 75,8      
0800 Культура, кинематография 65 583,3 55 465,4 84,6 65 583,3 55 465,4 84,6 0,0 0,0  
0801 Культура 65 583,3 55 465,4 84,6 65 583,3 55 465,4 84,6      
1000 Социальная политика 84 785,1 44 825,1 52,9 84 785,1 44 825,1 52,9      
1001 Пенсионное обеспечение 1 040,0 539,7 51,9 1 040,0 539,7 51,9      
1002 Социальное обслуживание населения 22 498,0 22 498,0 100,0 22 498,0 22 498,0 100,0      
1003 Социальное обеспечение населения 59 309,1 20 692,6 34,9 59 309,1 20 692,6 34,9      
1004 Охрана семьи и детства 1 938,0 1 094,8 56,5 1 938,0 1 094,8 56,5      
1100 Физическая культура и спорт 23 729,5 20 239,5 85,3 23 729,5 20 239,5 85,3      
1102 Массовый спорт 23 729,5 20 239,5 85,3 23 729,5 20 239,5 85,3      
1400 Межбюджетные трансферты (общего характера)       130 539,0 114 171,0 87,5 90 864,0 79 497,0 87,5
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований       100 354,0 88 414,0 88,1      
1402 Иные дотации                  
1403 Прочие межбюджетные трансферты (общего характера)       30 185,0 25 757,0 85,3 90 864,0 79 497,0 87,5
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 1 042 154,7 838 577,0 80 1 108 199,4 908 786,7 82,0 168 366,7 136 366,7 81,0
9700 Итого внутренних оборотов                  
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 042 154,7 838 577,0 80 1 108 199,4 908 786,7 82,0 168 366,7 136 366,7 81,0
7900 РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -94 181,1 15 971,7   -88 419,8 9 844,5   -5 761,3 6 127,2  
000 9 00 00000 00 0000 000 РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 94 181,1 -15 971,7   88 419,8 -9 844,5   5 761,3 -6 127,2  

Источник: Администрация Ишимского муниципального района

Изменено:
Создано:


© 2010 — 2015 Правительство Тюменской области

«Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-24817 от 30 июня 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия»

Администратор ГКУ ТО "ЦИТ ТО" Портал реализован на платформе "SiTex"

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru