Карта сайта
Размер шрифта:

Информация об исполнении местных бюджетов Ишимского муниципального района по состоянию на 1 сентября 2012 года (тыс.руб.)

20 сентября 2012  

Консолидированный бюджет Ишимского района утвержден на трехлетний период: на очередной финансовый 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

Основной задачей бюджетной и налоговой политики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов является формирование бюджета на условиях разграничения полномочий между уровнями власти и осуществления качественно новых подходов. Определенная правительством области, администрацией района, политика в вопросах построения межбюджетных отношений, реализована в проекте местного бюджета и ориентирована:

- на единую систему формирования межбюджетных отношений;

- обеспечение сбалансированности бюджета.

- гарантии полного выполнения бюджетных обязательств;

- дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результаты;

- повышение качества управления муниципальной собственностью.

Планирование расходов бюджета муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов осуществлялось на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Тюменской области и районной Думы, с учетом разграничения полномочий между уровнями власти.

Бюджет по расходам носит социальную направленность.

Консолидированный бюджет по доходам, без учета безвозмездных перечислений из областного бюджета за 8 месяцев 2012 года исполнен на 67,1 процента к годовому плану поступлений (при плане на год 132724,3 тыс. рублей поступило 89098 тыс. рублей). В структуре фактических поступлений консолидированного бюджета (без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 12,2 процента, доля безвозмездных перечислений – 87,8 процента. В общем объеме налоговых и неналоговых поступлений наибольший удельный вес приходится на налог на доходы физических лиц – 86 процентов.

По расходам освоено 692905,6 тыс. рублей при уточненном плане на год 1018771,5 тыс. рублей. Безвозмездные и безвозвратные перечисления из областного бюджета (в рамках плановых назначений 2012 года) за 8 месяцев 2012 года получены в сумме 642382,8 тыс. рублей. Финансовая помощь, перечисляемая из бюджета Ишимского муниципального района бюджетам 22 сельских поселений, за отчетный период составила 94104 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 65671 тыс. руб.

0200 Национальная оборона 4 240,0 2 179,9 51,4 4 240,0 3 184,0 75,1 4 240,0 2 179,9 51,4
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 4 240,0 2 179,9 51,4 4 240,0 3 184,0 75,1 4 240,0 2 179,9 51,4
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 582,4 328,0 3,8 7 101,3 39,0 0,5 1 481,1 289,0 19,5
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 207,1 130,8 63,2 30,0   0,0 177,1 130,8 73,9
0310 Обеспечение пожарной безопасности 7 643,3 97,3 1,3 6 952,3     691,0 97,3 14,1
0311 Миграционная политика 119,0 39,0 32,8 119,0 39,0 32,8      
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 613,0 60,9 9,9       613,0 60,9 9,9
0400 Национальная экономика 125 991,6 51 696,1 41,0 118 482,6 48 482,2 40,9 7 859,0 3 563,9 45,3
0402 Топливно-энергетический комплекс 0,0 0,0              
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 30 497,6 25 496,9 83,6 30 497,6 25 596,9 83,9 350,0 250,0 71,4
0406 Водные ресурсы 0,0                
0407 Лесное хозяйство 502,1 278,2 55,4 502,1 278,2 55,4      
0408 Транспорт 26 414,0 16 489,9 62,4 26 414,0 16 489,9 62,4      
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 59 510,3 7 962,3 13,4 52 001,3 4 648,4 8,9 7 509,0 3 313,9 44,1
0410 Связь и информатика 5 306,1   0,0 5 306,1   0,0      
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 761,5 1 468,8 39,0 3 761,5 1 468,8 39,0      
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 151 329,0 103 060,5 68,1 133 364,5 93 323,1 70,0 18 152,5 9 925,4 54,7
0501 Жилищное хозяйство 86 644,4 70 634,2 81,5 86 644,4 70 634,2 81,5      
0502 Коммунальное хозяйство 45 269,1 21 552,9 47,6 45 269,1 21 552,9 47,6      
0503 Благоустройство 18 152,5 9 925,4 54,7 188,0 188,0 100,0 18 152,5 9 925,4 54,7
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 263,0 948,0 75,1 1 263,0 948,0 75,1      
0700 Образование 459 852,8 375 996,9 81,8 459 852,8 375 996,9 81,8      
0701 Дошкольное образование 60 694,7 50 515,6 83,2 60 694,7 50 515,6 83,2      
0702 Общее образование 386 905,1 316 141,1 81,7 386 905,1 316 141,1 81,7      
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 305,0 5 111,1 96,3 5 305,0 5 111,1 96,3      
0709 Другие вопросы в области образования 6 948,0 4 229,1 60,9 6 948,0 4 229,1 60,9      
0800 Культура, кинематография 64 322,5 46 461,7 72,2 64 322,5 46 461,7 72,2 0,0 0,0  
0801 Культура 64 322,5 46 461,7 72,2 64 322,5 46 461,7 72,2      
1000 Социальная политика 69 304,7 33 600,4 48,5 69 304,7 33 600,4 48,5      
1001 Пенсионное обеспечение 1 040,0 412,8 39,7 1 040,0 412,8 39,7      
1002 Социальное обслуживание населения 22 498,0 16 661,8 74,1 22 498,0 16 661,8 74,1      
1003 Социальное обеспечение населения 43 828,7 15 598,2 35,6 43 828,7 15 598,2 35,6      
1004 Охрана семьи и детства 1 938,0 927,6 47,9 1 938,0 927,6 47,9      
1100 Физическая культура и спорт 23 629,5 16 925,5 71,6 23 629,5 16 925,5 71,6      
1102 Массовый спорт 23 629,5 16 925,5 71,6 23 629,5 16 925,5 71,6      
1400 Межбюджетные трансферты (общего характера)       130 539,0 94 104,0 72,1 90 864,0 65 671,0 72,3
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований       100 354,0 73 177,0 72,9      
1402 Иные дотации                  
1403 Прочие межбюджетные трансферты (общего характера)       30 185,0 20 927,0 69,3 90 864,0 65 671,0 72,3
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 1 018 771,5 692 905,6 68 1 086 423,3 751 904,2 69,2 166 659,6 112 628,8 67,6
9700 Итого внутренних оборотов                  
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 018 771,5 692 905,6 68 1 086 423,3 751 904,2 69,2 166 659,6 112 628,8 67,6
7900 РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -91 001,4 4 547,6   -86 847,2 -1 100,5   -4 154,2 5 648,1  
000 9 00 00000 00 0000 000 РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 91 001,4 -4 547,6   86 847,2 1 100,5   4 154,2 -5 648,1  

Источник: Администрация Ишимского муниципального района

Изменено:
Создано:


© 2010 — 2015 Правительство Тюменской области

«Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-24817 от 30 июня 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия»

Администратор ГКУ ТО "ЦИТ ТО" Портал реализован на платформе "SiTex"

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru